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Compensar diferencias en cierre de caja
#2
Hola Valiance,

Hombre, antes de solucionarlo, lo ideal es utilizar el registro de movimientos para cotejar con los tickets/facturas y descubrir en que operación se ha podido producir el descuadre. Una vez descubierto (o sin descubrirlo) cuadrar el saldo es fácil, simplemente añadir un movimiento (desde VENTAS>MOVIMIENTOS DE CAJA) por un valor de 5€ (ingreso o pago dependiendo de si sobra o falta).

Saludos.
Oscar Guirado
Sysme Software

Sysme Software
Veravap
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RE: Compensar diferencias en cierre de caja - por sysme - 03-02-2013, 03:47 PM

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